为进一步强化内部管理、防范风险隐患、促进提质增效,按照年度审计工作计划,近期,内蒙古交通投资集团派出审计工作组,对所属航旅集团及其下属的12家控股公司开展内部审计工作。
在进场会上,审计工作组对本次内部常规审计和“八项规定”专项审计的工作要求、工作组成员及时间安排进行了详细部署,并强调,本着对所属企业负责的态度,独立、严肃、认真、细致地开展本次审计工作,将严格遵守国家相关法律、法规和政策。
航旅集团表示,将进一步提高政治站位,积极配合此次审计工作,严格遵守审计纪律,并对审计过程中发现的问题认真梳理归类、剖析问题原因,保证全面、准确整改到位。
本次审计工作重点围绕交投集团发展战略和所属企业发展规划,聚焦“三重一大”决策、三会一层治理、主责主业开展、内控体系建设、防范化解风险等重点项目及中央八项规定精神实施细则贯彻落实情况开展监督检查,发挥内部审计防范风险、提高管理水平作用,助力所属企业高质量发展。