为了加强集团公司风险管理与内部控制水平,11月18日,审计法务部组织召开“集团本部及所属企业往来账项专项审计”进场会,审计法务部经理孙乐主持会议,集团公司党委委员、纪委书记曹志忠参加会议并讲话。
孙乐就本次审计的背景、审计期间、审计内容、审计组成员、审计时间、审计要求和安排进行了讲解,要求被审计单位充分认识、理解内部审计的作用,做好相关准备、配合工作,促进集团及所属企业合规、健康发展。
曹志忠书记强调,本次专项审计旨在促进国有企业科学发展,推动经济高质量发展,推动国有资本保值增值。具体来说,本次审计要针对往来账项摸清底数、查找问题、分析原因、提出建议,同时,帮助所属企业提高风险防范的意识。被审计企业要积极配合,保质保量的配合完成好本次审计工作。