按照《内蒙古交通投资(集团)有限责任公司2020年度内部审计工作计划》(内交投字[2020]37号),10月12日至12月2日,集团审计法务部派出审计组,对集团下属的内蒙古对外贸易发展有限责任公司、内蒙古发展投资管理有限公司、内蒙古新西北能源发展股份有限公司的业务活动、内部控制和风险管理等方面进行了审计。
本次审计,紧紧围绕公司经营发展战略部署,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督的同时,提高审计服务职能。重点对经营发展情况、重大决策情况、推动经济高质量发展等方面政策措施的落实和项目推进情况等内容开展审计。工作中,审计组坚持实事求是、客观公正、注重实绩的原则,严格遵守国家相关法律、法规和政策,严格遵守中央八项规定和自治区实施意见精神,本着对集团公司和所属企业负责的态度,独立、严肃、认真、细致地开展了审计工作;被审计单位积极配合,为审计工作的顺利开展提供了有利条件。
审计报告送达后,审计法务部将按照集团党委安排,继续采取审计整改问题清单式管理,强化审计结果落实反馈、整改跟踪督促和情况通报机制,提升审计监督的合力,与集团公司企业发展部、投融资管理部、纪检监察室等相关部门建立联动机制,并与被审计单位做好沟通协调,有效提高整改效率,促进审计整改落实,提升审计结果应用水平,助推集团公司高质量发展。