12月28日,集团公司审计委员会召开2020年第二次会议。党委委员、纪委书记、审计委员会副主任曹志忠主持会议,审计委员会成员参加会议。
会议审议了审计委员会成员变更相关事宜,通过了《调整2020年度集团内部审计工作计划的议案》,听取了审计法务部关于年度集团内部审计工作结果和任期经济责任审计发现问题整改情况的汇报,研究了审计法务部开展的年度集团内部审计工作报告。
会议强调,对集团内部审计发现的问题,被审计单位要高度重视,压实整改主体责任,细化整改举措,明确整改时限,举一反三挖根源,补短板、强弱项、防风险,确保整改工作取得扎实成效。
审计委员会充分肯定了年度集团内部审计工作取得的成效,要求将本次审计提出的具有代表性的意见建议汇总形成集团经营管理建议书,提交集团董事会研究。