为加强对内部审计整改情况的跟踪监督,切实推动审计整改工作制度化、规范化、长效化,集团审计法务部根据2020年内部审计结果,按季跟踪被审计所属企业的整改情况,多措并举大力推进审计整改工作,确保审计发现问题整改全面落实。
在规范整改措施方面,集团审计法务部要求各所属企业针对以前年度审计发现的问题,采取切实有效的整改措施,从建章立制、堵塞漏洞、加强管理、防范风险等方面进行全面整改。经过集中统一整改,所属企业将整改措施落到了实处,在强化责任担当,积极落实整改,深挖细剖、举一反三,探索建立长效机制等方面取得显著成效。
在提高整改效率方面,集团审计法务部要求各所属企业确立整改目标、明确整改进度,对已经完成整改的问题,切实做到不反复、不延伸;对整改进展缓慢、整改不彻底的问题,与所属企业进行探讨和交流,共同分析问题根源,寻找解决途径,提出协调解决问题的相关建议,加大力度推动解决,确保整改问题件件有落实,整改措施条条显成效。
本年度,集团审计法务部将加大力度持续跟踪督办审计整改工作,确保所属企业压实整改责任、强化组织领导、完善制度建设。对于整改落实不到、整改效果不显著的所属企业,集团审计法务部将联合有关部门适时进行“回头看”,发挥合力提升整改效果,保障审计整改工作真正落到实处。