为加强集团公司风险管理与内部控制,提高对所属企业经营管理的审查和监督,8月19日下午,集团审计委员会召开2021年第一次会议,党委委员、纪委书记、审计委员会副主任曹志忠主持会议,审计委员会委员、审计法务部全体成员出席会议。
会议听取了审计法务部关于《2021年度内部审计工作计划》的汇报。审计委员会委员对该计划进行了研究讨论,原则上通过了年度内部审计工作计划,并要求提交集团董事会审议。
会议明确了本年度对集团公司及所属企业重点审计方向和内容,要求重点围绕集团公司及所属企业发展规划、战略决策以及年度业务计划,聚焦主责主业,开展企业经营情况、重大决策制定执行情况;落实和推动高质量发展等方面政策措施的落实和项目推进情况;增强内部控制的有效性,以促进完善治理、实现目标活动情况等方面开展年度内部审计。
曹志忠强调:一是要充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,要梳理历次审计结果,建立问题清单、台账,紧盯整改落实,有效发挥审计监督作用。二是要建立审计监督和纪检监察监督联动机制,要加大审计问题整改力度,针对审计整改工作不重视、整改效果差的企业,主要负责人要及时开展约谈,推动并帮助企业更好的防范风险。三是审计监督要契合企业改革发展,要针对发现的问题进行分类指导,达到以审计促发展的作用。四是要围绕集团发展战略和年度业务计划,聚焦主责主业,针对企业财务运行情况、三重一大执行情况、重点工作的推进情况、内控体系建设情况等重点,加大审计力度,助力集团高质量发展。五是审计组成员要在审计过程中遵守审计纪律,严格依法依规开展审计监督,要做到对审计发现的问题严肃认真对待,针对涉嫌违纪违法的问题要及时向集团纪委移交。