按照《内蒙古交通投资(集团)有限责任公司关于2021年内部审计工作计划》,集团审计法务部牵头成立审计组于9月6日至11月25日,对内蒙古资产管理有限责任公司、内蒙古大数据投资有限责任公司、内蒙古国云数据有限责任公司、内蒙古铁路投资有限责任公司、内蒙古运达出租汽车有限责任公司、内蒙古扶贫开发投资管理有限责任公司6家集团所属企业开展内部审计工作。
本次内部审计工作以内控审计为基础,从常规的财务审计向经济效益审计、管理审计领域延伸。以业务活动、财务收支、内部控制和风险管理为主要方向,重点围绕所属企业发展规划、战略决策以及年度业务计划,从业务活动、内部控制和风险管理等方面入手,把握审计重点、规范审计程序、严格审计取证及资料获取,突破传统的思维模式,努力实现监督与服务、依法依规与客观求实、精准发现问题与提出合理建议、揭示问题与推动整改的有机统一。在审计工作中,审计组始终牢记廉政纪律是高压线,也是审计工作的生命线,严守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,严格审计现场监管,切实做到依法审计、文明审计和廉洁审计。
下一步,审计组将对审计中发现的问题及时与被审计单位进行集中探讨,持续关注问题整改,加强对审计查出问题整改的跟踪督促检查,严格落实审计整改问题清单式管理,明确各方整改责任,提升审计结果应用水平,协同所属企业提高风险防范水平,完善治理结构,助推集团公司高质量发展。